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    审计(税审、表审)

    大通天成为北京天津、上海广州等全国中小企业提供审计公司代理服务.有专业审计团队提供公司审计,公司内部财务审计,企业年度报表审计,审计收费标准及财务审计报告等公司审计.财务报表审计用途及流程.代办公司审计费用。


      一、财务报表审计用途及流程

      【财务报表审计报告用途】

      审计报告通常由“审计报告正文”、“审计报告附送资料”、“审计报告说明”等组成。

      审计报告的用途包括以下方面:

      1、 提高报告的预期使用者对会计报表的信赖程度;

      2、 满足内部和外部使用者报送的需要,通常提供给公司股东或投资者,上级部门、政府机关;

      3、 相关年检的需要。如:工商局、外汇管理局、税务局、海关、财政局、商委、统计局等。

      4、 满足特殊目的的需要。如:在并购过程中,为规避收购方的财务和税务风险,对被并购企业进行全面的财务尽职调查。

      【财务报表审计流程】

      一项审计工作从业务承接到完成通常要经过以下步骤:

      1、会计师事务所和委托方进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;

      2、会计师事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单;

      3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间。

      4、现场审计阶段;

      5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;

      6、与被审单位交换意见;

      7 、出具正式审计报告。

      二、内资企业财务报表审计

      【内资公司财务报表审计简介】

      内资公司财务报表审计是最常规的审计业务,主要是针对内资企业的审计,是会计师事务所的法定业务,审计依据是中国注册会计师审计准则要求。会计师事务所和委托方对拟委托事项的初步接洽和了解后,接受委托按审计目的的要求,采用特定的审计程序和方法,对被审单位的会计报表或特定事项进行审计,出具审计报告。也叫报表审核、报表审阅。

      【内资公司财务报表审计报告用途】

      审计报告的用途包括以下方面:

      1、 提高报告的预期使用者对会计报表的信赖程度;

      2、 满足内部和外部使用者报送的需要,通常提供给公司股东或投资者,上级部门、政府机关;

      3、 相关年检的需要。如:工商局、税务局、海关、财政局、商委、统计局等。

      4、 满足特殊目的的需要。如:在并购过程中,为规避收购方的财务和税务风险,对被并购企业进行全面的财务尽职调查。

      【内资公司财务报表审计流程】

      审计工作从业务承接到完成通常要经过以下步骤:

      1、会计师事务所和委托方进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;

      2、会计师事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单;

      3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间。

      4、现场审计阶段;

      5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;

      6、与被审单位交换意见;

      7 、出具正式审计报告。

      【内资公司财务报表审计时间】

      审计的所需要的时间依赖于审计的目的,审计范围、项目涉及的会计期间、审计工作量及注册会计师的审计流程等,一般包括外勤审计时间和汇总报告时间。

      规模小的公司三天可以出具审计报告,规模大、集团公司和审计年限多的企业时间会长。具体审计时间按照审计计划安排进行。

      三、财务报表审计

      一、财务类资料:

      1、会计报表及附注;

      2、全部账目;

      3、会计凭证;

      4、电子版科目余额表-1级至末级的期初、期末和累计发生额;

      5、银行存款对账单、余额调节表;

      6、房屋、车辆产权证明;

      7、长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表;

      8、长短期借款合同,抵押担保资料;

      9、固定资产折旧表;

      10、存货盘点表;

      11、纳税申报表及缴款书;

      12、发票使用情况汇总表;

      13、往来明细;

      二、备查资料类:

      1、营业执照 、开户许可证;

      2、税务登记证;

      3、组织机构代码证书 (三证合一仅需提供营业执照);

      4、公司章程、协议;

      5、设立、变更验资报告;

      6、以前年度审计报告;

      7、财务会计制度及相关内部控制制度;

      8、股东会、董事会重大决议等文件;


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